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国资委对审计报告指出问题整改落实情况报告

2020-06-11
210
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市国资委关于对审计报告指出问题整改落实情况的报告

根据审计局20xx年第x号《审计报告》,审计组指出我委在预算编制和批复、预算执行、资产管理、执行z府采购制度四个方面共x项存在问题。对审计组指出的问题和整改要求,市国资委非常重视,迅速召开会议,认真反思,并按照审计意见认真抓好整改工作。截至报告日已完成整改x项、整改中x项,有x项按照规定进行规范。现将具体整改情况报告如下:

一、预算编制和批复方面

1.关于预算编制不完整的问题

审计报告提出:预算编制不完整,未将上年结余x万元纳入预算,要求我委今后预算编制中应将预算编制完整。

原因分析:每年编制财政预算时间为当年x月份左右,未能完整估计当年结余。

整改措施:我们进一步深入学习《预算法》《行政单位财务规则》,今后编制部门预算时综合考虑以前年度结转和结余情况,并严格按照相关财务法律法规要求科学、合理编制预算,并严格按照预算执行。

整改结果:我委已按法律法规进行规范,今后严格按照有关规定执行。

二、预算执行方面

1.关于超预算支出的问题

审计报告提出:20xx年度央企入x工作经费、国资监管工作经费、国资国企改革工作经费及大专项等项目支出预算x万元,实际项目支出数为x万元,超预算支出x万元,要求我委严格按照预算执行支出。

原因分析:超预算支出为上年结余未纳入预算造成。

整改措施:我委今后严格执行预算,按照收支平衡原则,合理安排各项资金,不超预算安排支出。

整改结果:我委已按法律法规进行规范,今后严格按照有关规定执行。

2.关于挤占项目资金的问题

审计报告指出:市国资委在20xx-20xx年央企入x工作经费、国资监管工作经费、国资国企改革工作经费及大专项资金等列支办公室改造费用、工会福利、综治奖金、老年活动中心工程款等。要求我们应严格按照规定使用项目资金。

原因分析:我委基本…………

…………

5.关于在下属单位及监管企业列支费用的问题

审计报告指出:在下属单位上饶市产权交易管理办公室及监管企业上饶市产权经纪服务中心列支20xx年度伙食费,要求我们及时整改,杜绝在下属单位及监管企业列支费用。

原因分析:我委搬迁至广信大厦后,加上当时新增调入人员,经费开支较大,不能维持日常运转。

整改措施:我委组织全体…………

…………

四、执行z府采购制度方面

1.自行采购应当集中采购项目涉及资金x元

审计报告指出:我委购置的显示屏x元及电脑x元未经过z府采购程序直接采购,并要求在今后的设备等购置行为中应严格遵循z府采购制度。

原因分析:我委未认真理解贯彻《z府采购法》法规,导致采购程序不当。

整改措施:我委组织干部认真学习了《z府采购法》法规,加强了相关人员的教育培训,并在今后的设备购置中严格遵守z府采购制度。

整改结果:我委已按照法…………

…………

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